A puertas de marzo, muchos emprendedores se preparan para realizar la declaraciĆ³n jurada de impuesto a la renta (IR), un proceso que puede ser confuso, sobre todo para quienes lo realizan por primera vez. āPara no equivocarnos, es importante que tengamos en orden nuestra contabilidad y sepamos la categorĆa en la que se encuentra nuestra empresaā, seƱala Fiorella GĆ³mez-SĆ”nchez, Directora Comercial de la Red Empresarial Gosocket PerĆŗ. Tomando esto en cuenta, la especialista detalla 5 aspectos clave para realizar correctamente la declaraciĆ³n de impuestos del Ćŗltimo aƱo:
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Los pasos
1. ĀæEstĆ”s obligado declarar? Si generas rentas de alquileres (renta de primera categorĆa), dividendos (renta de segunda categorĆa) o rentas empresariales (renta de tercera categorĆa) debes presentar tu declaraciĆ³n anual de impuestos. Asimismo, si eres una persona natural y por tus servicios profesionales recibes rentas que superan las 7 UIT al aƱo (renta de cuarta categorĆa), tambiĆ©n deberĆ”s presentar tu declaraciĆ³n anual. Recuerda que para el Ćŗltimo aƱo fiscal una UIT tiene el valor de S/ 4,200.00.
2. Revisa tu contabilidad y gastos. Es necesario tener en orden todos los registros contables como las facturas, Ć³rdenes de compra, boletas, guĆas de remisiĆ³n, notas de crĆ©dito, y otros registros que te ayuden a identificar cada ingreso o gasto de la empresa durante el 2019. āEs recomendable implementar la facturaciĆ³n electrĆ³nica en nuestras empresas, pues facilita el proceso de declaraciĆ³n de impuestos. Existen plataformas de uso gratuito como SUNAT o Gosocket, que permiten la emisiĆ³n de facturas electrĆ³nicas, y la realizaciĆ³n de reportes y registros contables virtuales automĆ”ticamente, entre otros serviciosā, seƱala GĆ³mez-SĆ”nchez.
3. Cronograma de declaraciĆ³n. Del 25 de marzo al 8 de abril es el plazo establecido por SUNAT para realizar la declaraciĆ³n jurada, dependiendo del Ćŗltimo nĆŗmero del RUC. Haz tu declaraciĆ³n a tiempo y evita multas que puedan complicar la gestiĆ³n contable y la liquidez de tu empresa.
ĀæQuĆ© mĆ”s?
4. ĀæQuĆ© formularios debes llenar? Si te encuentras obligado a realizar la declaraciĆ³n, deberĆ”s hacerlo de acuerdo a estos formularios virtuales: el Formulario NĀ° 709 es para persona natural con rentas de primera categorĆa (alquileres), segunda categorĆa (dividendos), cuarta categorĆa (trabajo independiente), quinta categorĆa (trabajo dependiente) y rentas de fuente extranjera; el Formulario NĀ° 710 – Simplificado es para los contribuyente de la tercera categorĆa que hubieran generado rentas o pĆ©rdidas; y el Formulario NĀ° 710 ā Completo para los de tercera categorĆa e ITF cuyos ingresos netos en 2019 superen las 1,700 UIT (S/ 7ā140,000); que tengan algĆŗn beneficio tributario o alguna estabilidad jurĆdica y/o tributaria, que pertenezcan al sistema financiero, o que hayan realizado operaciones gravadas con el ITF.
5. ĀæDĆ³nde puedes pagar? DespuĆ©s de llenar los formularios y presentarlos en SUNAT, el pago de tus impuestos puede realizarse de 3 maneras. Mediante dĆ©bito en cuenta, seleccionando el banco autorizado por SUNAT, previamente se debe realizar la afiliaciĆ³n de pago de tributos con cargo en cuenta; tambiĆ©n a travĆ©s de tarjeta de crĆ©dito o dĆ©bito. Otra opciĆ³n es el pago con NPS o nĆŗmero de pago SUNAT, el cual se puede generar en el portal web de dicha entidad; es necesario para realizar pagos en cualquiera de los bancos autorizados, agencias o desde sus webs oficiales.
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